广东省人民医院2025年各项主要经济指标运行情况 2025年是“十四五”规划

听莲芹声 2026-03-03 14:09:16

广东省人民医院2025年各项主要经济指标运行情况 2025年是“十四五”规划收官之年,广东省人民医院紧扣高质量发展主线,坚持公益性导向,以精细化运营管理为抓手,统筹医疗服务、学科建设、科研创新与成本管控,全年经济运行总体平稳、结构持续优化、效率稳步提升,为建设国内一流、国际知名的综合性国家医学中心奠定坚实经济基础。 全年收入预算835091.08万元,较上年增长8%,支出预算与收入预算持平,预算执行率保持高位。收入结构中,事业收入760848.98万元,占比91.11%;财政拨款收入46957.03万元,主要用于公共卫生服务、学科建设与设备购置;其他收入27285.07万元,涵盖科研经费、社会服务等合规收入。支出端聚焦医疗核心业务,卫生健康支出预算825508.27万元,占总支出98.85%,其中公立医院支出823926.06万元,全力保障临床诊疗、医技服务、护理运营等重点工作,全年收支平衡,资产负债率保持合理区间,财务运行稳健可控。 医疗业务量质齐升,带动经济运行稳中有进。全年门急诊总量378.27万人次,同比增长27.73%;出院病人15.52万人次,同比增长7.48%;年手术例数13.49万例,同比增长7.83%,三四级手术占比持续提升,疑难危重症诊疗能力显著增强。医疗服务收入占比稳步提高,扭转“以药养医”“以耗养医”模式。严格落实医改要求,门诊及住院次均费用增幅控制在合理区间,低于全省公立医院平均水平。药品、高值耗材集中采购落地见效,12类高值耗材采购成本大幅下降,切实减轻患者负担,优化医院成本结构。 成本管控精准高效,运营效率持续提升。医院推进全成本核算与动态监控,人力成本向临床一线、高层次人才倾斜,在职职工5219人,卫生技术人员占比超83%。推行耗材“零库存”管理与科室耗占比考核,百元医疗收入卫生材料消耗持续下降。绿色运营成效显著,全年用能同比减少413.45吨标煤,降幅6.87%;用水量、燃气用量分别下降8.41%、19.91%,“万元收入能耗支出”保持国家三级公立医院绩效考核满分水平,东病区完成碳中和认证。平均住院日控制在6.3天以内,床位使用率高效,资源利用效率位居国内大型公立医院前列。 财政资金与专项经费使用规范高效。财政拨款重点投向公共卫生服务、疫病防控、医疗设备更新等领域,设备购置预算25313.65万元,升级重症医学、心血管、神经科学等重点学科设备。科研专项经费支持国家级、省级重大项目,推动“科研投入—技术突破—临床应用”良性循环。政府采购规范有序,全年预算77646.5万元,其中货物类10215万元、工程类9695.64万元、服务类57735.86万元,严格执行招投标制度,资金使用合规透明。“三公”经费预算为0,行政运行成本持续压降。 2025年,医院经济运行呈现四大特点:收入结构持续优化,医疗服务收入占比提升,多元化收入格局形成;成本管控精准发力,集采红利释放,能耗、物资、人力成本精细化管理成效显著;资源配置向重点学科、临床一线倾斜,优质医疗资源扩容下沉;坚守公益属性,严控医疗费用不合理增长,履行公立医院社会责任。医院国家公立医院绩效考核再获A++最高等级,稳居全国前1%,实现社会效益与经济效益双丰收。 当前,医院仍面临医疗业务量增长与资源承载能力的矛盾、成本管控精细化不足、DRG/DIP付费适配需优化等问题。2026年,医院将强化预算刚性约束,深化全成本核算,推动业财融合,坚守公益属性,平衡发展质量与运行效率,以高质量经济运行支撑医院高质量发展,为守护人民群众生命健康提供更坚实保障。

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