2025年中山大学附属第一医院主要经济指标运行情况 2025年是中山大学附属第一医院推进国家医学中心建设、深化公立医院高质量发展的关键一年。面对医保支付改革深化、运营成本刚性上涨等多重挑战,医院坚持公益性导向与精细化管理,统筹医疗服务、学科建设与资金保障,全年经济运行总体平稳、结构持续优化,核心指标保持全国大型综合性三甲医院前列。 在医疗业务方面,医院服务规模与效率同步提升。2025年全院门急诊总量超400万人次,疑难危重症收治率达94.17%,连续五年在国家公立医院绩效考核中获评A++。医院持续优化诊疗流程,推动日间手术、互联网医院、护理上门等服务模式创新,平均住院日压缩至6.65天,医疗服务效率位居国内领先水平,为经济平稳运行奠定坚实业务基础。 收支结构持续优化,财政保障精准有力。2025年医院总收入99.37亿元,其中医疗收入占比超90%,收入来源多元稳定。全年财政拨款收入3.82亿元,包括一般公共预算拨款1.82亿元,用于基本运行、学科建设与人才引育;中央及省级专项补助2.00亿元,重点支持国家医学中心创建、公立医院改革、科研平台建设及重大设备购置。财政拨款占总收入比重3.84%,有效保障医院公益属性与高质量发展重点任务。支出端坚持统筹管控,总支出与业务增长相匹配,资产负债率保持在30%左右的健康区间,财务风险可控。 收入结构深度优化,医改成效显著。医院持续推进“腾空间、调结构、保质量”,药品收入占比控制在27%以内,卫生材料占比控制在23%以内,通过集中带量采购、高值耗材精细化管理,有效遏制费用过快增长。医疗服务收入(不含药品、耗材)占比稳步提升,诊疗、手术、护理等技术劳务价值收入成为增长主力,门诊及住院次均费用增幅低于居民收入增幅,患者就医负担持续减轻,出院患者满意度达98.01%。 医保与成本管理协同发力,运行质效稳步提升。医院全面适应DRG/DIP支付改革,强化临床路径与病种成本管控,医保回款周期缩短至32天以内,资金周转效率明显提高。依托全成本核算与院科两级管控体系,在药品、耗材、能耗、设备等环节降本增效,百元医疗收入卫生材料消耗持续下降,运营效益不断改善。 科技创新赋能发展,成果转化成效突出。2025年全院获批纵向科研项目317项,科研经费总额3.5亿元,新增授权专利241项,30项专利实现转化,转化金额突破1亿元。科研与成果转化收入成为经济运行的重要补充,形成“临床—科研—转化”良性循环,为医院长远发展注入新动能。 总体来看,2025年中山一院经济运行呈现规模合理增长、结构持续优化、效率稳步提升、风险有效防控的良好态势。财政保障到位、医保运行规范、成本管控精细、科创动能增强,医院在坚守公益属性的同时,实现了社会效益与经济效益协同发展。 下一步,医院将继续深化全面预算管理与业财融合,持续优化收支结构,提升资源使用效率,强化医保合规运营,加快科技成果转化,以高质量经济运行支撑世界一流研究型医院建设,为人民群众提供更高质量、更有效率的医疗服务。
